崗位職責:
1.財務審計
審查企業財務報表的真實性、準確性和完整性,包括資產負債表、利潤表、現金流量表等;對企業財務收支、資金管理、成本費用核算等財務活動進行審計,檢查財務制度的執行情況;評估企業財務內部控制制度的有效性,發現潛在的財務風險和漏洞,并提出改進建議。
2.項目審計
參與企業重大項目的全過程跟蹤審計,包括項目立項、預算編制、招投標、合同簽訂、項目實施、竣工驗收等環節;審查項目資金的使用情況,確保專款專用,防止資金濫用和浪費;對項目的效益進行評估,總結項目管理經驗教訓,為今后的項目決策提供參考。
3.內部控制審計
審查企業內部管理制度和流程的健全性和有效性,包括財務管理、資產管理、人力資源管理、采購管理等方面;測試內部控制制度的執行情況,發現內部控制缺陷,提出整改措施和建議;協助企業建立健全內部控制體系,提高企業管理水平和風險防范能力。
4.審計報告與整改
編寫審計報告,客觀、準確地反映審計發現的問題和情況,提出合理的審計意見和建議;與被審計單位溝通審計結果,聽取意見和解釋,確保審計結論的公正性和合理性;跟蹤審計整改情況,督促被審計單位落實整改措施,確保審計成果的有效運用。
5.其他工作
完成領導交辦的其他審計相關工作任務;保守企業機密,維護企業利益。
崗位要求:
【學歷要求】本科及以上學歷
【專業要求】會計、審計、財務管理等相關專業
【知識要求】熟悉國家審計法規、財務會計制度和企業內部審計準則;熟練掌握審計方法和流程,具備較強的財務分析、數據分析和風險評估能力
【能力要求】能夠獨立帶隊,分配現場工作;具備良好的溝通協調能力和文字表達能力,能夠獨立撰寫審計報告;熟練使用辦公軟件和審計軟件。
【工作經驗】具有1-3年或以上審計工作經驗,有國企審計經驗者優先。
【職稱要求】中級審計職稱優先
【其他要求】注冊會計師優先;具備較強的責任心和原則性,嚴守審計職業道德和紀律;具有較強的團隊合作精神,能夠適應出差和高強度工作壓力;具有較強的學習能力和創新精神,不斷提升自身專業素養。