崗位職責:
1. 財務審計執行:依據審計計劃與流程,對財務報表、賬目、憑證等進行細致核查,確保財務信息準確、完整,如實反映企業財務狀況。針對收入、成本、費用等關鍵財務項目展開重點審計,審核其核算的合規性,有無錯記、漏記或違規調整。
2. 內部控制評估:評估企業財務相關內部控制制度的有效性,測試流程執行情況,查找潛在缺陷與風險點。就內部控制問題與各部門溝通,提出優化建議,助力完善企業財務管控體系。
3. 合規性審查:審查財務活動是否符合國家財務法規、稅收政策以及企業內部財務制度,及時識別違規操作并上報。跟蹤新出臺的財務法規政策,分析對企業財務工作的影響,提供應對建議。
4. 審計報告編制:整理審計過程中發現的問題與證據,撰寫審計報告,客觀闡述審計結果、提出整改意見。向管理層匯報審計情況,參與審計結果溝通會議,跟進整改措施落實情況。
崗位要求:
1. 專業知識:財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷,熟練掌握會計準則、審計準則和財稅法規。擁有CPA、CIA等相關專業資格證書者優先。
2. 工作經驗:1-3年財務審計工作經驗,熟悉財務審計流程和方法,有企業內部審計或會計師事務所工作經歷為佳。
3. 技能要求:具備扎實的財務分析能力,熟練運用Excel等辦公軟件進行數據處理和分析。掌握審計軟件操作,熟悉財務系統(如用友、金蝶)的基本功能。
4. 素質要求:工作嚴謹細致,具備高度責任心和敬業精神,能嚴守審計機密。擁有良好的溝通協調和邏輯思維能力,善于發現問題、解決問題。
福利待遇:五險一金,免費食宿。
薪資:6000元-8000元;具體面議