崗位要求:
1、參與審計計劃的制定,了解審計目標和范圍,收集和整理被審計單位的相關資料,評估初步風險;
2、執行具體的審計程序,包括但不限于訪談、觀察、檢查記錄和文件、重新計算、分析性復核等。收集審計證據,確保其充分性、相關性和可靠性。識別和評估被審計單位的內部控制制度和風險管理體系的有效性;
3、詳細記錄審計工作底稿,確保審計過程的透明性和可追溯性。編寫審計發現、結論和建議,形成初步的審計報告。與被審計單位溝通審計發現,確認事實的準確性;
4、確保審計工作符合國家法律法規、行業標準和內部審計規范。參與審計復核,確保審計證據的充分性和審計結論的合理性;
5、跟蹤審計建議的落實情況,評估被審計單位的整改效果。進行后續審計,確保審計發現的問題得到有效解決;
6、與被審計單位保持良好溝通,確保審計工作的順利進行。向上級領導匯報審計進展和重大審計發現。
任職資格:
1、審計、會計、財務等相關專業,5年以上的審計或財務管理等相關工作經驗,有鋼鐵企業審計工作經驗和會計師事務所工作經驗者優先;
2、精通國家財稅法規,熟悉企業會計、審計、稅務等業務的全部流程;
3、能夠通過對數據的分析比對,發現異常、識別風險,并追查到底,找到問題的根源;
4、需持有中級會計師證書,注冊會計師(CPA)證書者優先考慮;
5、工作嚴謹,責任心較強,學歷能力強,良好的溝通協調能力與書面撰寫報告能力。