崗位職責:負責建立健全、優化并監督執行公司配電柜制造業務及電力工程總包業務的內部控制體系,識別、評估、管理和報告重大風險,確保公司財務報告的可靠性、經營活動的效率與效果、資產的安全完整,并符合相關法律法規,為公司的穩健經營和可持續發展提供保障。
1、制定、修訂和完善各項內部控制制度、流程、操作手冊及風險控制矩陣。
2、定期組織對公司層面及業務層面進行風險評估,識別重大風險點,制定并監督執行有效的風險應對策略和控制措施。建立和維護公司風險數據庫。
3、加強內部控制測試與監督,重點監督工程項目成本歸集與核算、產值確認、工程款回收、分包結算等環節的合規性與準確性。
4、負責與財務報告相關的內部控制的設計、執行、測試和評價工作,確保其有效性,以支持財務報告的準確性和可靠性。
5、參與設計和評估反舞弊相關控制,在必要時,協助或參與對涉嫌舞弊或違規行為的專項調查。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務、會計、審計、金融等相關專業。持有中國注冊會計師(CPA)執業資格證書,具備扎實的會計、審計、財務管理、稅法及內部控制理論知識。
2、3年以上相關工作經驗,包含會計事務所從事審計工作的經驗。具有企業內部控制、內部審計或風險管理相關崗位經驗。熟悉制造業的成本核算、供應鏈管理、存貨管理流程。
3、熟悉與制造業、建筑業相關的財稅法規及行業監管要求。熟練掌握內部控制框架和風險評估方法。
4、高度的誠信、責任心和職業道德操守,原則性強。優秀的邏輯思維能力、分析判斷能力和解決問題能力。細致嚴謹,關注細節,對潛在風險敏感。