工作地點:總部在銅川市
崗位職責:
1、參與年度審計工作計劃的編制和部門工作規劃的擬定工作;
2、參與制定、完善內部審計制度;
3、根據部門工作安排審計監督集團的內部控制制度、業務流程的健全性、合理性;推進內控管理的工作計劃,對內控制度的執行情況進行調查,上報調查結果,根據調查中存在的問題提出建議;
4、根據部門工作目標,執行審計部工作計劃,實施具體審計項目的審計、監督、檢查、服務工作(包括但不限于:銷售與收款、采購與付款、資金管理、固定資產管理等 )以及各類專項審計(離任審計、舞弊調查及其他特別事項審計);
5、根據工作安排,參與協助審計總監對公司重大經營活動、重大項目的審計工作;
6、參與制定具體項目審計方案,確保工作進度和審計質量;
7、跟蹤審計項目、內控管理工作中存在問題的整改情況;
8、負責部門內關于審計項目、內控監督及風險管理資料的整理、分類、存檔工作。
任職要求:
1、本科以上學歷,財務、審計專業,3年以上審計項目工作經歷,有較豐富的大中型企業審計項目經驗;
2、具有中級會計師或中級審計師職稱優先考慮;
3、具有良好的溝通協調能力,善于發現并解決問題,具有良好的團隊合作意識;
4、寫作能力佳,并熟練應用辦公軟件、財務軟件;
5、工作積極主動,能夠自主管理,抗壓能力強,具有較好的邏輯思維能力、較強的學習能力,具備客觀、嚴謹、盡職、保密等職業操守。