工作內容:
1、直接向財務總監匯報,負責搭建公司內部審計體系與年度審計計劃,對財務、業務、合規及IT系統開展全面審計;
2、識別重大風險并推動整改閉環,出具審計報告;
3、建立舞弊預防機制,優化內控流程;
4、指導并培養審計團隊,利用數據分析工具提升審計效率,確保公司運營合規、高效、可持續;
5、負責流程管理的綜合協調,特別是跨部門流程的編制優化,組織相關部門進行溝通研討;
5、參與公司信息化建設工作過程中與內控相關的工作;
6、定期對制度和流程運行效率、執行情況進行評估;
7、定期進行風險數據匯總、分析,協助內控經理建立及完善公司風險數據庫
任職要求:
1、三年以上大中型公司內部審計工作經驗,有上市企業內部審計工作經驗,審計、財會等相關專業;
2、掌握內控體系建設、內控評價方法、流程優化和管理;
3、具有良好的公文寫作及辦公軟件應用能力;
4、具有良好的溝通能力、團隊協作精神、組織能力、學習能力、解決問題能力、風險意識、分析判斷能力、嚴格的保密意識;
5、堅持原則、思維縝密、嚴禁穩健、積極主動、能承受較大工作壓力;