一、職責描述
1、組織公司內控標準建設,建立內控標準調整機制,定期維護內控標準體系
2、組織完善公司內控相關制度規范
3、組織、推進內部控制評價,出具相關評價報告
4、完善內控考核指標,規范內控考核流程,監控指標變化
5、完善違規責任追究體系
6、參與重大合同及合規評審,審核公司相關制度流程控制點
7、組織、參與、實施內控日常檢查與抽查,跟蹤內控缺陷整改
8、提供內控咨詢服務,組織或參與內控、風險管理等相關培訓,協調外部相關事務
二、任職要求
1、五年以上財務、內控或風險管理相關工作經歷或在本單位財務會計或內部控制、風險管理相關崗位工作三年以上,且至少在內控相關崗位擔任過一年以上主管。
2、掌握財稅法規與資本相關市場監控法規;掌握金融、經濟、財務會等相關基本理論;精通內部控制與風險管理基本知識;精通主要業務過程與關鍵控制點。
3、熟悉會計核算基本技能;熟練使用常用辦公軟件;熟悉財務分析,掌握項目管理技能。
4、 具有良好的職業道德、愛崗敬業、工作嚴謹;具備較強的組織、協調、溝通能力;具有較好的計劃、分析、歸納和創新能力;具有較強的綜合分析能力與創新能力;具備很強制度流程編寫能力
5、本科及以上學歷,財經類相關專業;擁有注冊會計師、CIA證書者優先。