崗位職責:
1、負責按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關規(guī)定,擬訂公司內部審計相關制度、流程;
2、負責根據公司的部署,組織制定集團公司年度審計工作計劃,報經公司董事長批準后制定審計方案;
3、依據審計程序,組織實施集團公司及所屬公司年度經濟效益審計、離任經濟責任審計、財務收支審計,內部控制審計等;
4、根據集團公司安排及時完成各項專項審計調查工作;
5、對審計項目實施程序、審計取證、審計質量等全面負責;
6、根據審計結果,編制審計報告,提出審計整改意見或建議,跟蹤整改結果,并及時上報公司領導;
7、完善內控體系,并對內控制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
8、做好各部門之間的配合工作;
9、完成公司領導交辦的其他工作。
職位要求:
1、本科及以上學歷,會計、審計等相關專業(yè);
2、具有5年以上審計工作經驗,熟悉審計準則、財務管理、會計核算、內控管理、稅收政策、風險控制等綜合知識,持有中級職稱優(yōu)先;
3、具備一定的風險管理能力,敏銳的洞察力與分析判斷能力,良好的溝通協調能力,具有高度敬業(yè)精神及團隊合作精神;
4、具備良好的口頭和文字表達能力,熟練使用辦公軟件和財務軟件;
5、身體健康,年齡50歲以下,工作地點:鄭州市中原區(qū),雙休等