1.審計體系建設與計劃管理
?依據國家法律法規、上市公司監管要求及行業規范,牽頭完善公司審計管理制度與內控體系,制定年度審計工作計劃與預算,報董事會審計委員會批準后組織實施;定期評估審計流程有效性,迭代審計方法論與工具,提升審計工作質量與效率。?
2.全維度審計任務執行?
組織開展公司各類審計項目
3.風險防控與整改閉環?
持續跟蹤化工行業政策變化與經營風險點(如安全生產合規、環保政策執行等),建立風險預警機制;對審計發現的問題提出針對性改進建議,監督整改落實情況,形成 “發現 - 報告 - 整改 - 復核” 的閉環管理,重大風險及時向審計委員會匯報。?
4.內外部協同與報告輸出?
配合外部審計機構開展年度審計及專項檢查,協調解決審計過程中的重大問題;每季度向董事會審計委員會匯報審計進展,每年提交年度審計報告及內控評價報告,為管理層決策提供專業支撐;推動審計結果與績效考核、責任追究機制掛鉤,強化審計價值落地。?
5.團隊管理與合規文化建設?
負責審計團隊的管理、培養與考核,制定專業能力提升計劃;組織開展內控合規與反舞弊培訓,提升全員風險意識,推動廉潔文化建設。?
崗位要求:
學歷與專業:本科及以上學歷,財務管理、會計、審計學等相關專業,持有 CPA、CIA 等專業資格證書者優先。?
工作經驗:8 年以上財務審計或內控管理經驗,其中至少 3 年審計經理崗位經驗,具備大型化工企業、制造業或上市公司審計經驗者優先;有工程項目審計、反舞弊調查實戰經驗者加分。?
專業能力:熟悉化工行業生產經營流程與合規要求;具備較強的風險評估、數據分析能力。
綜合素質:具備優秀的組織協調與團隊管理能力,原則性強,作風嚴謹,有良好的職業道德與保密意識