崗位職責:
1.協助公司各部門建立、優化制度和流程,逐步完善內部控制體系;
2.根據日常生產經營情況牽頭編制公司《內控手冊》,并逐步優化;
3.協助部門領導組織協調第三方中介機構開展的盡調、年度審計、年度內控評價等活動,配合各中介機構開展的內控審計和年度審計工作;
4.負責編寫年度內控自評報告,并逐步建立和優化評價手冊;
5.根據年度審計計劃組織開展內控審計、財務審計、專項審計等工作,并出具審計報告;
6.推進審計問題整改,追蹤、落實審計報告整改事項,必要時開展后續專項審計;
7.對有效識別內控缺陷和風險提供指導和培訓;
8.根據領導要求,完成其他需配合的工作事項。
任職要求:
1.熟悉財稅法規制度;
2.熟悉企業經營過程,能基于風險思維理解企業業務管控策略與方法,具有企業風險管理知識:
3.掌握財務軟件、辦公軟件操作技能,具有較強的審計專業技能;
4.有較強的判斷、溝通、組織與執行能力;
5.具有良好的職業道德,堅持原則、廉潔自律、忠于職守。