崗位職責:
1.風險管理:負責建立健全公司全面風險管理體系;負責評估公司重大風險,督導重大風險防范機制的落實;負責日常重大經營風險事件及整改督導,跟蹤重大風險定量管理指標的變化情況;負責審核重大投資項目風險,審核投融資、產權轉讓、境外項目風險評估等相關管理情況。
2.內控管理:負責內部控制體系建設及優化;負責內部控制缺陷整改落實;負責提出公司本部規章制度年度制訂修訂計劃,組織開展現行規章制度匯編工作。
3.合規管理:負責跟蹤關注外部合規監管規定等規則變化,研究制定公司合規管理計劃、基本制度和具體規定;負責組織開展企業合規風險識別,參與企業重大事項合規審查和風險應對,指導子公司合規管理工作;組織開展合規檢查與考核,對制度和流程進行合規性評價,督促違規整改和持續改進。
4.審計業務:負責組織開展公司及所屬子公司的內部控制自評價工作;負責組織開展公司計劃的內部控制監督評價工作;監督內部控制缺陷整改落實;協助開展經濟責任審計、資金管理情況、財務會計信息質量審計等專項審計工作。
5.項目后評價:負責編制年度項目投資后評價計劃和撰寫工作總結;負責監督、指導各項目公司開展項目投資自評價,并監督其工作實施。負責組織、開展項目投資后評價工作,編制投資后評價報告,總結經驗,提出后評價結果應用建議。
6.其他:負責完成公司部門交辦的其他工作;負責對接集團對口管理部門的相關工作。
任職資格:
1.基本要求:具有良好的政治素質、嚴格遵守組織紀律、熱愛本職工作、工作責任心強、堅持原則,中共黨員優先。
2.學歷及專業要求:大學本科及以上學歷,審計、財會、經濟、金融專業。
3.技能與職稱要求:熟悉國家審計、會計、財經法律法規;熟悉企業內部控制、風險管理、合規管理相關理論與制度;具有中級會計師及以上職稱。
4.工作年限及經歷:3年及以上大型事務所審計工作經歷,其中具有從事過央企、國企的審計工作經驗;3年及以上大型央企或國企內部審計工作經歷,熟悉內審整個流程體系及關注重點。具備豐富的審計實務操作經驗、具備較強的分析和判斷力,能識別和解決復雜問題;具有審計項目經理經驗和團隊管理經驗者優先。
5.其他要求:熟悉相關財務軟件,審計軟件;具有良好的溝通能力、協調能力、抗壓能力,文字表達能力強,可接受出差。