1. 獨立開展對業務核算、內控合規、財務管理、企業經濟責任等的審查工作,出具審查意見或審計報告,跟進落實后續獎懲或整改情況。
2. 推進集團的內控規范建設,對各業務環節的內控管理進行風險識別和評估,提出合理化建議。
3. 與監察中心人員配合,完成集團內部各類審計、監察工作。
任職要求
1. 碩士及以上學歷,審計、 財務、 金融相關專業。
2. 6年以上財務、審計、內控等相關工作經驗;具備金融行業背景、持有CPA、CIA等資格證書優先考慮。
3. 能夠獨立完成財務審計、內部控制審計、經濟責任審計、人員舞弊調查等各類專項工作,具有較強的溝通協調能力。
4. 對企業高度忠誠,沉穩細致,具備邏輯能力和審慎的態度。能夠承擔工作壓力,具備團隊合作精神,誠實守信、勤勉敬業。