崗位內容:
1. 負責公司各項合規的檢查、分析和整改,制定合規標準、流程和操作規范;
2. 建立公司內控體系建設發展規劃,建立符合會計師行業外部監管的內控框架體系。
3. 跟蹤各種合規信息,對公司存在的合規缺陷進行監測,并及時提出意見和建議;
4. 制定公司內控政策、內控評價體系,并推動貫徹于落實;
5.負責擬定公司制度體系建設框架及內部控制手冊;
6.根據內控管理體系要求,對關鍵內控點執行情況進行監督檢查;
7.配合審計部門開展年度內控自我評價體系抽檢及評估.
任職要求:
1. 熟悉會計師事務所內部相關業務流程,對合規工作具備較為深入的理解和認識;
2. 具備一定的項目管理能力,能夠有效地組織團隊資源,協同工作;
3. 熟悉相關法律法規和規章制度,具有一定的法律意識和合規意識;
4. 具備良好的溝通能力和英文讀寫能力,能夠與外部顧問、監管機構進行有效的溝通和協調。