崗位職責:
1、制定審計計劃,指導團隊收集證據、識別風險點,確保審計程序合規有效。
2、把控審計質量,審核審計工作底稿,判斷審計發現的問題性質及影響,避免遺漏重大風險。
3、匯總審計發現,分析問題根源,提出可落地的整改建議,形成正式審計報告并向管理層匯報。
4、與被審計部門溝通審計結果,確認整改責任與時限,跟蹤整改進度,驗證整改效果,確保問題閉環解決。
5、通過審計發現公司在財務、內控、運營等方面的潛在風險,提出預防措施,協助管理層完善風險管理體系。
6、領導安排的其他工作。
任職要求:
1、要求本科及以上學歷,會計學、審計學、財務管理、金融學等相關專業優先
2、持有注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)、注冊內部審計師(CCIA)、ACCA、CMA等證書者優先
3、三年以上財務/會計師事務所工作經驗,其中至少 2-3 年團隊管理經驗
4、良好的職業素養與道德感,穩重細心,抗壓能力強
崗位福利:帶薪年假、通訊補助、五險一金