崗位職責:
1、根據集團發展戰略,制定審計實施細則、完善財務監控機制,確保符合審計法規及企業制度要求。
2、根據集團發展戰略,制定集團審計計劃,完成審計任務分配或其他任務分配。
3、負責包括但不限于財務收支審計、重大經濟合同審計、經濟責任審計或其他各類專項審計。
4、組織對授權制度、業務流程執行情況的全面審查,建立風險預警指標和風控管理系統。
5、根據審計情況編制審計報告,客觀反應問題并及時進行匯報。
6、通過審計發現的嚴重違規行為,提出整改或處罰意見,并跟蹤整改結果。
7、協調財務、稅務、工程等部門及外審機構,確保審計工作高效推進。
8、與集團各單位、部門保持高效、清晰的溝通,提高部門協作效率。
9、帶領團隊完成各項審計目標,管理團隊培訓及考核工作,提升團隊專業能力。
10、完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,掌握風險管理、公司治理、內部控制和審計流程,有經認證的專業技能,具備職業審慎與專業承諾。具備在國際化企業中從事內部審計、風險管理和會計領域,或者大型事務所項目負責人工作經驗。
2、英語可作為工作語言。
3、具備會計師、審計師、稅務師等相關執業資格,國際注冊審計師優先。
4、具有良好的溝通能力、協調能力、抗壓能力及文字表達能力強。