崗位職責:
1.基于集團戰略目標、被審計單位業務風險和監管要求,制訂年度審計計劃并實施;
2.根據被審計單位財務數據、業務特點、管理模式等多方面因素進行風險識別和分析、確定審計方案;
組織主導審計項目實施;對項目組成員的工作執行進行指導和復核,確保獲取充分、適當的審計證據以支持審計發現;根據審計結果組織編寫審計報告并與管理層進行溝通;
3.主導定期實施整改跟進工作,監督管理層整改措施落實結果;
4.協助部門負責人完善審計工作框架、審計管理制度、審計職業規范等并進行審計標準化建設;結合審計實踐,針對具體業務循環、特定業務類型的審計經驗進行總結與沉淀,組織實施內部培訓。
任職要求:
1.具有會計師事務所或企業內部審計3年以上工作經驗,有制造業等相關行業審計經驗優先;
2.擁有CPA、CIA資格證書者優先;
3.熟練使用office,能用工具對審計數據進行分析;
4.英語口語優秀,能勝任海外審計工作者優先。